|
|
Faktúra |
126092616
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
441,34 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
23.04.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
Objednávka |
19/2600060
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024, 3
|
182,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Jedálne sk., s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
Faktúra |
20260008
|
Správa počítačovej siete , údržba IT vybavenia a systémov 1/2026
|
350,00 |
bez DPH |
|
EXT_047/2024
|
16.04.2026 |
Oslanec Martin, Mgr. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
Objednávka |
19/2600061
|
tonery pre MŠ
|
485,85 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
Objednávka |
19/202600069
|
Kufrík na tablety s nabíjaním - 20,Skrinka ESO na tablety
|
4 090,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22574573
|
dodávka plynu 04/2026-dohoda o platbách
|
1 138.50 |
s DPH |
|
EXT_045/2025
|
01.04.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
22574574
|
dodávka plynu 04/2026-dohoda o platbách
|
1 826.50 |
s DPH |
|
EXT_045/2025
|
01.04.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2608663
|
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
|
1 433,95 |
s DPH |
|
EXT_058/2025
|
01.04.2026 |
Luboslav Moravčík Potravinka |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260893
|
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
|
247,93 |
s DPH |
|
EXT_058/2025
|
01.04.2026 |
Luboslav Moravčík Potravinka |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260093
|
Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
2 578,45 |
s DPH |
|
EXT_063/2025
|
01.04.2026 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
Faktúra |
20269742
|
ochrana osobných údajov -zodpovedná osoba
|
49,20 |
s DPH |
|
EXT_024/2018
|
01.04.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202607507
|
mrazená zelenina-školská jedáleň
|
113,81 |
s DPH |
|
EXT_065/2026
|
31.03.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
133002230904
|
elektrina 04/2026 -preddavkové platby
|
607,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2026
|
01.04.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
Faktúra |
3261011268
|
Vodné a stočné od 20.12.-13.3.2026
|
2 285,43 |
s DPH |
|
EXT_006/2012
|
08.04.2026 |
SEVAK a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
Objednávka |
19/2600068
|
Plavecký výcvik MŠ
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Plavecký klub PLATESA Žilina, občianské združenie |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
Faktúra |
83342467
|
služby mobilnej siete
|
4,20 |
s DPH |
|
EXT_016/2015
|
08.04.2026 |
02 Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
Objednávka |
19/2600067
|
školská akcia-deň učiteľov
|
1 290,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
Faktúra |
8386183049
|
fa za služby pevnej siete + mob. siete OK+PK
|
144,58 |
s DPH |
|
EXT_021/2025
|
08.04.2026 |
Slovak Telecom ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202606652
|
mrazená zelenina-školská jedáleň
|
388,42 |
s DPH |
|
EXT_065/2026
|
27.03.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
133402318715
|
elektrina 04/2026 -preddavkové platby
|
1 057.00 |
s DPH |
|
EXT_001/2026
|
01.04.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |