|
|
Faktúra |
2610057445
|
Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia
|
1 426,24 |
s DPH |
|
EXT_069/2025
|
17.04.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
Faktúra |
26040007
|
Dodávka a montáž žalúzii a sieti -kabinet fyziky
|
67,77 |
s DPH |
19/2600080
|
|
15.04.2026 |
MIPE Invest, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600797
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
45,68 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
08.04.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
Faktúra |
ZI6260498
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
|
EXT_056/2025
|
10.04.2026 |
ESPIK Group , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2605569
|
PZ pre budúcich prvakov
|
164,00 |
s DPH |
19/2600058
|
|
27.03.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603939
|
Dodávka doplnkových jedál a nápojov-školská jedáleň
|
19,99 |
s DPH |
|
EXT_068/2025
|
30.03.2026 |
QUALITED, s.r.o |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
Faktúra |
19/26000048
|
Na základe CP zo dňa 9.3.2026 - rolety s montážou
|
803,19 |
s DPH |
19/26000048
|
|
31.03.2026 |
MIPE Invest, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
Faktúra |
19/2600068
|
Plavecký výcvik MŠ
|
2 460.00 |
s DPH |
19/2600068
|
|
31.03.2026 |
Plavecký klub PLATESA Žilina, občianské združenie |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
Objednávka |
19/2600068
|
Plavecký výcvik MŠ
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Plavecký klub PLATESA Žilina, občianské združenie |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260007
|
školská akcia-deň učiteľov
|
1 290.10 |
s DPH |
19/2600067
|
|
31.03.2026 |
Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
Objednávka |
19/2600067
|
školská akcia-deň učiteľov
|
1 290,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
Faktúra |
20260081
|
elektronickú nástenku-bezdotykovú variantu s PROFI TV
|
1 592.00 |
s DPH |
19/2600063
|
|
30.03.2026 |
ESoft s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202606652
|
mrazená zelenina-školská jedáleň
|
388,42 |
s DPH |
|
EXT_065/2026
|
27.03.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126071959
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
336,53 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
30.03.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603938
|
sterilizová zelenina a kompóty-školská jedáleň
|
379,42 |
s DPH |
|
EXT_067/2025
|
30.03.2026 |
QUALITED, s.r.o |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600731
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
63,95 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
30.03.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
Objednávka |
19/202600069
|
Kufrík na tablety s nabíjaním - 20,Skrinka ESO na tablety
|
4 090,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
Faktúra |
2026015954
|
revízie el.spotrebičov ZŠ -spracovanie revizných správ
|
1 270,59 |
s DPH |
|
EXT_030/2026
|
30.03.2026 |
Inštitút bezpečnosti práce ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
Faktúra |
202601595
|
revízie el.spotrebičov ZŠ -spracovanie revizných správ
|
528,90 |
s DPH |
|
EXT_030/2026
|
30.03.2026 |
Inštitút bezpečnosti práce ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2606
|
interierové vybavenie
|
1 040.00 |
bez DPH |
19/2600057
|
|
30.03.2026 |
Ján Cyprich |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |