|
Objednávka |
19/2600081
|
Pohovka III Deana - zelená-ŠJ
|
318,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Wilsondo, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
Objednávka |
19/2600079
|
kuchynské gastronádoby pre školskú jedáleň
|
472,38 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026117
|
kuchynské gastronádoby pre školskú jedáleň
|
642,40 |
s DPH |
19/2600050, 19/2600079
|
|
15.04.2026 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
Objednávka |
19/2600062
|
tyčový mixér BOSCH MSM67170
|
68,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 589884039
|
tyčový mixér BOSCH MSM67170
|
68,57 |
s DPH |
19/2600062
|
|
26.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5419327022
|
tyčový mixér BOSCH MSM67170-vyúčtovanie ZF 589884039
|
|
s DPH |
19/2600062
|
|
16.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
16.04.2026 |
|
Faktúra |
FV112600651
|
Balíček Naša Strava
|
97,17 |
s DPH |
|
EXT _040/2023
|
09.02.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
Faktúra |
FV112601019
|
Balíček Naša Strava
|
103,78 |
s DPH |
|
EXT _040/2023
|
09.03.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
Faktúra |
FV112600273
|
Balíček Naša Strava
|
97,17 |
s DPH |
|
EXT _040/2023
|
08.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5417558003
|
DMIM-chladnička, mikrovlnná rúra ,reproduktory
|
463,99 |
s DPH |
19/2600007
|
|
16.01.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
Objednávka |
19/2600006
|
Dataprojektor EPSON+ Držiak
|
4 240,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
Zmluva |
EXT_002/2026
|
Dodatok k umluve -úprava zmluvnej ceny
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
QUALITET , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
Objednávka |
19/2600080
|
Dodávka a montáž žalúzii a sieti -kabinet fyziky
|
67,77 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
MIPE Invest, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
Faktúra |
26040007
|
Dodávka a montáž žalúzii a sieti -kabinet fyziky
|
67,77 |
s DPH |
19/2600080
|
|
15.04.2026 |
MIPE Invest, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4202601237
|
Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potrav
|
350,89 |
s DPH |
|
EXT_060/2025
|
10.04.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4202601319
|
Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potrav
|
430,76 |
s DPH |
|
EXT_060/2025
|
17.04.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4202601331
|
Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potrav
|
639,08 |
s DPH |
|
EXT_060/2025
|
23.04.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600279
|
Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potravín
|
310,02 |
s DPH |
|
EXT_060/2025
|
23.01.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600279
|
Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potravín
|
565,58 |
s DPH |
|
EXT_060/2025
|
05.02.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600540
|
Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potravín
|
949,82 |
s DPH |
|
EXT_060/2025
|
12.02.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |