|
Faktúra |
2619001964
|
školské ovocie PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
EXT_037/2024
|
05.05.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2619000030
|
školské ovocie PPA
|
|
s DPH |
|
EXT_037/2024
|
02.02.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
Faktúra |
2619000943
|
školské ovocie PPA
|
|
s DPH |
|
EXT_037/2024
|
04.03.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2619001051
|
školské ovocie PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
EXT_037/2024
|
27.03.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
910027723
|
školské mlieko PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
EXT_037/2021
|
28.05.2026 |
MEGGLE SLOVAKIA ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
910015023
|
školské mlieko PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
EXT_037/2021
|
04.03.2026 |
MEGGLE SLOVAKIA ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260007
|
školská akcia-deň učiteľov
|
1 290.10 |
s DPH |
19/2600067
|
|
31.03.2026 |
Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
Objednávka |
19/2600067
|
školská akcia-deň učiteľov
|
1 290,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00046214326
|
Škola v prírode od 25.5.-29.5.2026-doplatok od rodičov
|
4 933,00 |
s DPH |
|
EXT_049/2026
|
27.05.2026 |
WACHUMBA ck. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0006421226
|
Škola v prírode od 25.5.-29.5.2026
|
3 300,00 |
s DPH |
|
EXT_049/2026
|
27.05.2026 |
WACHUMBA ck. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050118
|
čistiace prostriedky MŠ
|
457,17 |
s DPH |
19/2600100
|
|
21.05.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
Objednávka |
19/2600100
|
čistiace prostriedky MŠ
|
457,17 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020092
|
čistiace prostriedky MŠ
|
551,37 |
s DPH |
19/2600033
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010085
|
čistiace prostriedky -školská jaedáleň
|
312,94 |
s DPH |
19/2600013
|
|
23.01.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600052
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň
|
906,50 |
s DPH |
19/2600021
|
|
30.01.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600136
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň
|
155,00 |
s DPH |
19/2600028
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
Objednávka |
19/2600091
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu
|
184,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2026 |
|
Objednávka |
19/2600021
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu
|
314,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600445
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu
|
184,50 |
s DPH |
19/2600091
|
|
30.04.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
Objednávka |
19/2600028
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |