Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2619001964 školské ovocie PPA 0,00 s DPH EXT_037/2024 05.05.2026 Lunys, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra 2619000030 školské ovocie PPA s DPH EXT_037/2024 02.02.2026 Lunys, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 2619000943 školské ovocie PPA s DPH EXT_037/2024 04.03.2026 Lunys, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 2619001051 školské ovocie PPA 0,00 s DPH EXT_037/2024 27.03.2026 Lunys, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 910027723 školské mlieko PPA 0,00 s DPH EXT_037/2021 28.05.2026 MEGGLE SLOVAKIA ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 28.05.2026 10.06.2026
    Faktúra 910015023 školské mlieko PPA 0,00 s DPH EXT_037/2021 04.03.2026 MEGGLE SLOVAKIA ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Faktúra 260007 školská akcia-deň učiteľov 1 290.10 s DPH 19/2600067 31.03.2026 Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
    Objednávka 19/2600067 školská akcia-deň učiteľov 1 290,10 s DPH 27.03.2026 Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 31.03.2026
    Faktúra 00046214326 Škola v prírode od 25.5.-29.5.2026-doplatok od rodičov 4 933,00 s DPH EXT_049/2026 27.05.2026 WACHUMBA ck. s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 29.05.2026 11.06.2026
    Faktúra 0006421226 Škola v prírode od 25.5.-29.5.2026 3 300,00 s DPH EXT_049/2026 27.05.2026 WACHUMBA ck. s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 29.05.2026 11.06.2026
    Faktúra 2026050118 čistiace prostriedky MŠ 457,17 s DPH 19/2600100 21.05.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 22.05.2026 22.05.2026
    Objednávka 19/2600100 čistiace prostriedky MŠ 457,17 s DPH 14.05.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.02.2026 14.05.2026
    Faktúra 2026020092 čistiace prostriedky MŠ 551,37 s DPH 19/2600033 06.02.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 2026010085 čistiace prostriedky -školská jaedáleň 312,94 s DPH 19/2600013 23.01.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 102600052 čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň 906,50 s DPH 19/2600021 30.01.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 102600136 čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň 155,00 s DPH 19/2600028 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Objednávka 19/2600091 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 184,50 s DPH 30.04.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.04.2026
    Objednávka 19/2600021 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 314,90 s DPH 30.01.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 102600445 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 184,50 s DPH 19/2600091 30.04.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
    Objednávka 19/2600028 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 155,00 s DPH 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/577
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
      • +421 911 221 994
      • M. R. Štefánika 432
        01303 Varín
        Slovakia
      • 37810944