Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva EXT _003/2026 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania 77,50 s DPH 13.01.2026 Zákládná škola s materskou školou Ondreja Štefku Stredná odborná škola pedagogická PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 14.01.2026
Faktúra 25444 didaktické pomôcky ŠKD-doplatok faktúry 2,50 s DPH 18/2500238 04.03.2026 Zábavné učení SK,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.03.2026 04.03.2026
Faktúra OF/2026/55 Vzdelávacie služby ako člen RVC Martin 81,07 bez DPH 19/2600001 81,07 08.01.2026 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 15.01.2026 15.01.2026
Objednávka 19/202600001 vzdelávacie služby 2026 81,07 s DPH 05.01.2026 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 14.01.2026
Faktúra ZF 102655657 skola-varin-Doména 186,73 s DPH 26.02.2026 Websupport ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra ZF 102655657 skola-varin-Doména -vyúčtovanie ZF 102655657 s DPH 03.03.2026 Websupport ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 03.03.2026 03.03.2026
Faktúra 2026306368 Lampa do projektora EPSON-ZF2026306368 vyúčtovanie s DPH 19/2600031 16.02.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.02.2026 02.03.2026
Faktúra ZF2026306368 Lampa do projektora EPSON 152,36 s DPH 19/2600031 16.02.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.02.2026 16.02.2026
Objednávka 19/2600031 Lampa do projektora EPSON 152,36 s DPH 16.02.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.02.2026
Objednávka 19/2600042 doplnenie lekarničiek -náplast na popaleniny 59,20 s DPH 04.03.2026 VMBal s.r.o., Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.03.2026
Faktúra FV112600273 Balíček Naša Strava 97,17 s DPH EXT _040/2023 08.01.2026 VIS Slovensko, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 15.01.2026 15.01.2026
Faktúra FV112600651 Balíček Naša Strava 97,17 s DPH EXT _040/2023 09.02.2026 VIS Slovensko, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
Objednávka 19/202600029 nábytok ŠJ 449,55 s DPH 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.02.2026
Objednávka 19/2600028 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 155,00 s DPH 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.02.2026
Objednávka 19/2600021 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 314,90 s DPH 30.01.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.02.2026
Objednávka 19/202600020 nábytok ŠJ 906,50 s DPH 30.01.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.02.2026
Faktúra 102600136 čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň 155,00 s DPH 19/2600028 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 102600054 nábytok ŠJ 906,50 s DPH 19/2600020 30.01.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
Objednávka 19/2600041 oprava ART -SJ 210,35 s DPH 04.03.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.03.2026
Faktúra 102600052 čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň 906,50 s DPH 19/2600021 30.01.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/204