Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2619000943 školské ovocie PPA s DPH EXT_037/2024 04.03.2026 Lunys, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.03.2026 04.03.2026
Faktúra 2619001051 školské ovocie PPA 0,00 s DPH EXT_037/2024 27.03.2026 Lunys, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 2619000030 školské ovocie PPA s DPH EXT_037/2024 02.02.2026 Lunys, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
Faktúra 910015023 školské mlieko PPA 0,00 s DPH EXT_037/2021 04.03.2026 MEGGLE SLOVAKIA ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
Objednávka 19/2600067 školská akcia-deň učiteľov 1 290,10 s DPH 27.03.2026 Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 31.03.2026
Faktúra 260007 školská akcia-deň učiteľov 1 290.10 s DPH 19/2600067 31.03.2026 Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 2026020092 čistiace prostriedky MŠ 551,37 s DPH 19/2600033 06.02.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.02.2026 26.02.2026
Faktúra 2026010085 čistiace prostriedky -školská jaedáleň 312,94 s DPH 19/2600013 23.01.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
Faktúra 102600052 čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň 906,50 s DPH 19/2600021 30.01.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
Faktúra 102600136 čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň 155,00 s DPH 19/2600028 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
Objednávka 19/2600028 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 155,00 s DPH 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.02.2026
Objednávka 19/2600021 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 314,90 s DPH 30.01.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.02.2026
Objednávka 19/2600033 čistiace prostriedky 700,00 s DPH 20.02.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 20.02.2026
Objednávka 19/2600013 čistiace prostriedky 312,94 s DPH 23.01.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 23.01.2026
Objednávka 19/2600056 čistiace prostriedky 598,78 s DPH 19.03.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 19.03.2026
Objednávka 19/2600075 čistiace prostriedky 229,28 s DPH 08.05.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 08.04.2026
Faktúra 2026030057 čistiace prostriedky 598,78 s DPH 19/2600056 19.03.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
Objednávka 19/2600003 čistiace prostriedky 900,00 s DPH 09.01.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 09.01.2026
Objednávka 19/2600065 čistiace prostriedky 1 979,59 s DPH 26.03.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026
Faktúra 2026030129 čistiace prostriedky 1 979.59 s DPH 19/2600065 27.03.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/386