|
Faktúra |
2026030404
|
magnetické pravítka na tabuľu na matematiku,-VP
|
153,75 |
s DPH |
19/2600039
|
|
04.03.2026 |
LegalSoft s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF586745094
|
Logické hry -Hlavolam smart-vyúčtovanie ZF586745094
|
|
s DPH |
19/2600037
|
|
03.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF586745094
|
Logické hry -Hlavolam smart
|
195,35 |
s DPH |
19/2600037
|
|
02.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4006000679
|
oprava budov a priestorov-materiál
|
268,13 |
s DPH |
19/2600036
|
|
26.02.2026 |
TABAČIK -PRIEMTO s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
2601954
|
Kompaktný na strop montovaný WiFi
|
|
s DPH |
19/2600035
|
|
26.02.2026 |
TES-SLOVAKIA , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
3026020256
|
hygienické prostriedky
|
823,17 |
s DPH |
19/2600034
|
|
23.02.2026 |
KBM, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020092
|
čistiace prostriedky MŠ
|
551,37 |
s DPH |
19/2600033
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
Faktúra |
ZF584852638
|
VT-dokovacia stanica ,USB
|
105,45 |
s DPH |
19/2600032
|
|
16.02.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026306368
|
Lampa do projektora EPSON-ZF2026306368 vyúčtovanie
|
|
s DPH |
19/2600031
|
|
16.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
02.03.2026 |
|
Faktúra |
ZF2026306368
|
Lampa do projektora EPSON
|
152,36 |
s DPH |
19/2600031
|
|
16.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026029
|
oprava videovratnika
|
61,50 |
s DPH |
19/2600030
|
|
11.02.2026 |
STOPKRIMI s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020021
|
kuchynské vybavenie ŠJ
|
449,55 |
s DPH |
19/2600029
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600136
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň
|
155,00 |
s DPH |
19/2600028
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
TV monitoring odpadového potrubia
|
98,40 |
s DPH |
19/2600027
|
|
06.02.2026 |
Sýkora Michal - AQUACONTROL |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3000172026
|
ZSN-Pracovné oblečenie a obuv
|
69,41 |
s DPH |
19/2600026
|
|
06.02.2026 |
Bobčík Ján, Ing. - RETOP |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
S262000495
|
Kancelárske potreby
|
850,80 |
s DPH |
19/2600025
|
|
06.02.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010035
|
služby pračovne
|
452,42 |
s DPH |
19/2600024
|
|
31.01.2026 |
LAUDRY and CLEAN SERVIS , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
Opravy údržma priestorov -materiál
|
43,00 |
s DPH |
19/2600023
|
|
04.02.2026 |
Stavoglobal,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600052
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň
|
906,50 |
s DPH |
19/2600021
|
|
30.01.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600054
|
nábytok ŠJ
|
906,50 |
s DPH |
19/2600020
|
|
30.01.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |