Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 19/2600027 TV monitorig odpadového potrubia 98,40 s DPH 06.02.2026 Sýkora Michal - AQUACONTROL Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.02.2026
    Objednávka 19/2600028 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 155,00 s DPH 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.02.2026
    Objednávka 19/202600029 nábytok ŠJ 449,55 s DPH 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.02.2026
    Faktúra S262000495 Kancelárske potreby 850,80 s DPH 19/2600025 06.02.2026 Daffer spol. s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Objednávka 19/202600024 Kancelárske potreby-školský klub detí 452,42 s DPH 06.02.2026 Daffer spol. s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.02.2026
    Faktúra 20260004 TV monitoring odpadového potrubia 98,40 s DPH 19/2600027 06.02.2026 Sýkora Michal - AQUACONTROL Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Faktúra 102600136 čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň 155,00 s DPH 19/2600028 06.02.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Faktúra 2026020092 čistiace prostriedky MŠ 551,37 s DPH 19/2600033 06.02.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 2026020021 kuchynské vybavenie ŠJ 449,55 s DPH 19/2600029 06.02.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Faktúra 3000172026 ZSN-Pracovné oblečenie a obuv 69,41 s DPH 19/2600026 06.02.2026 Bobčík Ján, Ing. - RETOP Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Faktúra 9126002208 aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov ZŠ 2026 678,00 s DPH 06.02.2026 ASC Applied Software Consultants ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Objednávka 19/2600024 služby pračovne 452,42 s DPH 06.02.2026 LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.02.2026
    Faktúra 4202600279 Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potravín 565,58 s DPH EXT_060/2025 05.02.2026 NORDFOOD s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Faktúra 126024903 mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň 305,08 s DPH EXT_066/2025 05.02.2026 Bidfood Slovakia ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Faktúra 1542063949 mesačný poplatok za hlasové služby 3,82 s DPH EXT_016/2015 05.02.2026 02 Slovakia ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
    Faktúra 2630200031 MY Žilina 60,75 s DPH 04.02.2026 Petit Press, a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 10260077 Kurz plávania pre 3.ročník v termíne od 03.02.-06.02.2026 1 739,99 s DPH 19/2600016 EXT_006/2026 04.02.2026 NEREUS , spol. s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 20260006 Opravy údržma priestorov -materiál 43,00 s DPH 19/2600023 04.02.2026 Stavoglobal,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 202621533 VT-Dataprojektor EPSON+ Držiak,Triptych tabuľa 5 685,00 s DPH 19/2600006 04.02.2026 MB TECH BB s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026 04.02.2026
    Objednávka 19/2600023 Opravy údržma priestorov -materiál 43,00 s DPH 04.02.2026 Stavoglobal,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.02.2026
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/386
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
      • +421 911 221 994
      • M. R. Štefánika 432
        01303 Varín
        Slovakia
      • 37810944