|
Objednávka |
19/2600027
|
TV monitorig odpadového potrubia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Sýkora Michal - AQUACONTROL |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
Objednávka |
19/2600028
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
Objednávka |
19/202600029
|
nábytok ŠJ
|
449,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
S262000495
|
Kancelárske potreby
|
850,80 |
s DPH |
19/2600025
|
|
06.02.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
Objednávka |
19/202600024
|
Kancelárske potreby-školský klub detí
|
452,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
TV monitoring odpadového potrubia
|
98,40 |
s DPH |
19/2600027
|
|
06.02.2026 |
Sýkora Michal - AQUACONTROL |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600136
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň
|
155,00 |
s DPH |
19/2600028
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020092
|
čistiace prostriedky MŠ
|
551,37 |
s DPH |
19/2600033
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020021
|
kuchynské vybavenie ŠJ
|
449,55 |
s DPH |
19/2600029
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3000172026
|
ZSN-Pracovné oblečenie a obuv
|
69,41 |
s DPH |
19/2600026
|
|
06.02.2026 |
Bobčík Ján, Ing. - RETOP |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002208
|
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov ZŠ 2026
|
678,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ASC Applied Software Consultants ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
Objednávka |
19/2600024
|
služby pračovne
|
452,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600279
|
Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potravín
|
565,58 |
s DPH |
|
EXT_060/2025
|
05.02.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126024903
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
305,08 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
05.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
Faktúra |
1542063949
|
mesačný poplatok za hlasové služby
|
3,82 |
s DPH |
|
EXT_016/2015
|
05.02.2026 |
02 Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2630200031
|
MY Žilina
|
60,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Petit Press, a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260077
|
Kurz plávania pre 3.ročník v termíne od 03.02.-06.02.2026
|
1 739,99 |
s DPH |
19/2600016
|
EXT_006/2026
|
04.02.2026 |
NEREUS , spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
Opravy údržma priestorov -materiál
|
43,00 |
s DPH |
19/2600023
|
|
04.02.2026 |
Stavoglobal,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202621533
|
VT-Dataprojektor EPSON+ Držiak,Triptych tabuľa
|
5 685,00 |
s DPH |
|
19/2600006
|
04.02.2026 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
Objednávka |
19/2600023
|
Opravy údržma priestorov -materiál
|
43,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Stavoglobal,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |